|
Faktúra |
DF2024209
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
91,20 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024210
|
Fa za servis kamerového systému ZŠ
|
192,24 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
ROVEZ s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024211
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
54,34 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024212
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
31,01 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024129
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
Faktúra |
DF2024127
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
24.06.2024 |
|
Faktúra |
DF2024245
|
Fa za ntb k interk. tabuli + materiál
|
954,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Súvislá pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
18.04.2024 |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M |
riaditeľ |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
DF202412
|
Fa za servis plynového zariadenia ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Daniel Vančo - DV |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202413
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202414
|
Fa za plyn ZŠ1
|
830,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202415
|
Fa za plyn ZŠ2
|
1 847,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202416
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202417
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202418
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
295,86 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202419
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202420
|
Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 01/24
|
1 260,39 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Ján Beránek - Rozl. tovar |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202421
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 01/24
|
941,57 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Faktúra |
DF202422
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 01/24
|
45,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
13.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Stredná odborná škola pedagogická |
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ |
19.03.2024 |