|
Faktúra |
DF202368
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
83,36 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
T-COM |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202369
|
Fa za plyn MŠ
|
237,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202370
|
Fa za plyn ZŠ1
|
2 037,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202371
|
Fa za plyn ZŠ2
|
1 820,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202372
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD
|
247,81 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202373
|
Fa za virtuálnu knižnicu 03/23
|
9,42 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202374
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD
|
352,38 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202346
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD
|
314,82 |
s DPH |
|
05.03.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF202344
|
Fa za lyžiarsky kurz
|
1 650,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
|
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF202376
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ2
|
-12,31 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
DF202328
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
69,42 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
RAU Rudolf |
|
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
DF202315
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
231,06 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
RAU Rudolf |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202316
|
Fa za hygienické potreby
|
123,00 |
s DPH |
|
29.01.2023 |
PP-SOT |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202317
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD
|
247,81 |
s DPH |
|
29.01.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202318
|
Fa za opravu vnútorných tien. techniky ZŠ
|
318,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Jaroslav Šusta ŽAL-ROL |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202319
|
Fa za potraviny ŚJ ZŠ1
|
931,92 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Ján Beránek - Rozl. tovar |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202320
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 01/23
|
454,33 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
MAG-DUŠ-MIX |
|
|
|
15.02.2023 |
|
Faktúra |
DF202321
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
83,36 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
DF202322
|
Fa za plyn ZŠ1
|
2 037,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
DF202323
|
Fa za plyn ZŠ2
|
3 527,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
20.03.2023 |